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根据《中华人民共和国审计法》有关规定,县审计局派出审计组,于2025年4月21日至2025年6月30日,对威远县综合行政执法局(以下简称县综执局)2024年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
县综治局2024年部门决算收入合计117942330.60元,其中本年收入111949851.49元,年初结转结余5992479.11元;2024年决算支出合计117942330.60元,其中本年支出112114851.49元(人员经费45203370.84,公用经费3706767元,项目支出63204713.65元),年末结转和结余5827479.11元。
审计结果表明,县综执局能够较好地执行预算法、政府会计制度等相关规定,内控机制不断健全,制定了《威远县综合行政执法局预算管理制度》等内部管理制度,财务管理工作比较规范,但审计也发现还存在超预算列支费用等问题。
二、审计发现的主要问题
(一)贯彻落实过紧日子要求方面存在的问题。存在未按规定控制一般性支出,无预算列支会议费和培训费,超预算列支费用的问题。
(二)执行财经纪律方面存在的问题。存在未严格执行银行转账或公务卡结算规定,挤占生育津贴的问题。
(三)预算绩效管理方面存在的问题。存在项目资金预算执行率低,政府采购项目公告不及时的问题。
(四)部门基础管理方面存在的问题。存在会计核算不规范,固定资产管理、使用责任未明确到位的问题。
三、审计处理情况及建议
对上述问题,县审计局已依法出具审计报告并明确整改要求,提出加强预算管理、加强财经纪律执行、规范会计核算等审计建议。
审计指出问题后,县综执局正在积极整改。县审计局将按规定跟踪检查整改情况,并督促公告审计整改结果。
威远县审计局
2025年12月18日
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